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區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2017年部門(mén)決算情況公開(kāi)
來(lái)源:君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局   日期: 2018-11-07
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一、主要職能

發(fā)改和工信局作為政府的組成部門(mén),是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策,進(jìn)行總量平衡,指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門(mén)。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、工信四線工作。發(fā)改和工信局設(shè)9個(gè)職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項(xiàng)目管理辦公室、綜合統(tǒng)計(jì)股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進(jìn)步股、資源電力股。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看,岳陽(yáng)市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,沒(méi)有納入本部門(mén)2018年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)決算單位。

三、部門(mén)收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入936.46萬(wàn)元。比上年增加8.75%。總支出942.90萬(wàn)元,比上年增加9.5%。

(二)收入決算情況:2017年收入936.46萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入936.46萬(wàn)元,比上年增加22.24%。增加原因是本年度項(xiàng)目增多。

(三)支出決算情況:2017年支出942.9萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出625.50萬(wàn)元,比上年增加26.78%,科學(xué)技術(shù)支出73.1萬(wàn)元,比上年增加66.88%。.資源勘探信息等支出81.9萬(wàn)元,比上年減少61.7%,。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入936.46萬(wàn)元,比上年增加8.75%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入936.46萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出942.9萬(wàn)元,比上年增加9.5%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出942.9萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

2017年一般公共預(yù)算撥款收入936.46萬(wàn)元。比上年增加8.75%。一般公共預(yù)算撥款支出942.9萬(wàn)元,比上年增加9.5%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入936.46萬(wàn)元,其中:用于基本支出的收入574.95萬(wàn)元,用于項(xiàng)目支出的收入367.95萬(wàn)元。增(減)原因。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出942.9萬(wàn)元;局С觯268.52萬(wàn)元,其中:工資福利支出296.01萬(wàn)元,商品和福利支出266.55萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出:367.95萬(wàn)元。與2016年增加31.15萬(wàn)元。增加原因是項(xiàng)目增加。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為62.12萬(wàn)元,決算數(shù)為26.29萬(wàn)元.其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.09萬(wàn)元,決算數(shù)為2.24萬(wàn)元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.09萬(wàn)元,決算數(shù)為2.24萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為50.22萬(wàn)元,決算數(shù)為24.05萬(wàn)元,公務(wù)接待375批3000人次。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少13.44萬(wàn)元,發(fā)改和工信局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

1、沒(méi)有政府性基金決算:發(fā)改和工信局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算268.83萬(wàn)元。與2016年增48.44萬(wàn)元。增加原因是項(xiàng)目增加。

(二)政府采購(gòu)情況

2017年發(fā)改和工信局無(wú)政府采購(gòu)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

無(wú)公車和大型設(shè)備:發(fā)改和工信局無(wú)公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

九:相關(guān)的名稱解釋。

如: 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


附件點(diǎn)擊下載:2017年發(fā)改工信局決算公開(kāi)表.XLS