2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部概況
一、部門職責(zé)
1、研究和指導(dǎo)全區(qū)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位黨組織、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨組織、鎮(zhèn)(街道)社區(qū)和農(nóng)村黨組織建設(shè);主管黨員的管理和發(fā)展工作,協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作;針對(duì)新情況、新問題,開展黨的建設(shè)理論研究。
2、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家干部人事工作的方針和政策,開展干部人事工作的政策研究和調(diào)查研究,實(shí)施干部人事法規(guī)制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查;指導(dǎo)全區(qū)干部人事工作,推進(jìn)干部人事制度改革;研究制訂全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo);加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)、選拔優(yōu)秀年輕干部、女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部;研究制訂全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)的目標(biāo)規(guī)劃和政策措施;指導(dǎo)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子的政治建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)科級(jí)干部選拔任用工作,選優(yōu)配強(qiáng)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子;負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作;指導(dǎo)全區(qū)干部人事檔案管理工作,負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理人員(以下簡(jiǎn)稱“參公人員”)、事業(yè)單位副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部及離退休人員的人事檔案管理工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作。制定干部教育培訓(xùn)的政策、規(guī)劃;負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)組織部門下達(dá)我區(qū)的干部調(diào)訓(xùn)任務(wù),組織全區(qū)干部教育培訓(xùn)計(jì)劃、規(guī)劃的實(shí)施;研究探索干部教育培訓(xùn)工作的新形式、新方法。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員(參公人員)的管理工作,組織開展公務(wù)員(參公人員)行為規(guī)范建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和能力素質(zhì)建設(shè),做好公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的分析研判,落實(shí)公務(wù)員(參公人員)職務(wù)與職級(jí)并行政策;負(fù)責(zé)事業(yè)單位的參照公務(wù)員法管理申報(bào)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)制度與干部人事制度改革,制訂和參與制訂全區(qū)組織、干部、人才工作的重要政策和制度。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)組織、干部、人才工作的檢查監(jiān)督,完成上級(jí)組織部門下達(dá)的調(diào)研課題研究,及時(shí)向區(qū)委和上級(jí)組織部門反映重要情況,提出建議。
7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策,特別是干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督;承辦全區(qū)副科級(jí)及以上干部因私出國(guó)(境)的審查審批工作。
8、貫徹落實(shí)中央、省委、市委、區(qū)委關(guān)于人才工作的政策措施,加強(qiáng)全區(qū)人才的政治引領(lǐng)和政治吸納;研究制訂全區(qū)人才政策,完善人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機(jī)制,優(yōu)化人才流動(dòng)配置、服務(wù)保障機(jī)制;履行組織部門對(duì)人才工作的牽頭抓總職責(zé),加強(qiáng)全區(qū)人才工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和績(jī)效考核;負(fù)責(zé)全區(qū)各類人才的培養(yǎng)選拔。
9、貫徹落實(shí)老干部工作的政策規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定全區(qū)老干部工作的相關(guān)措施;負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的安置、管理和服務(wù)工作,指導(dǎo)督促全區(qū)老干部的政治、生活待遇的落實(shí),協(xié)助做好老干部逝世后的善后事宜及遺屬照顧工作;組織指導(dǎo)全區(qū)老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)老干部的政治理論學(xué)習(xí),指導(dǎo)全區(qū)老干部的思想政治工作,指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);負(fù)責(zé)辦好區(qū)老干部活動(dòng)場(chǎng)所;組織指導(dǎo)全區(qū)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文化、體育活動(dòng),豐富老干部的精神文化生活;密切同老干部的聯(lián)系,定期或不定期走訪看望老干部,開展慰問活動(dòng),召開座談會(huì)和情況通報(bào)會(huì),負(fù)責(zé)老干部參加有關(guān)重要會(huì)議和重大活動(dòng)的組織工作;負(fù)責(zé)宣傳老干部工作的方針、政策,宣傳老干部和老干部工作中的先進(jìn)典型,評(píng)比表彰全區(qū)老干部和老干部工作中的先進(jìn)集體和個(gè)人;負(fù)責(zé)調(diào)查研究全區(qū)老干部工作情況,為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)和建議,及時(shí)解決老干部工作中的突出問題,總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查;負(fù)責(zé)做好老干部來(lái)信來(lái)訪工作,協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門處理老干部信訪問題,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;負(fù)責(zé)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)的日常工作。
10、統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。
11、完成區(qū)委及市委組織部交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有7個(gè):辦公室、黨建辦公室(加掛黨代表聯(lián)絡(luò)工作辦公室牌子)、干部辦公室(人才辦牌子、干部檔案信息室)、公務(wù)員管理室、干部監(jiān)督室、區(qū)直機(jī)關(guān)工委辦、老干辦,另有副科級(jí)行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心和副科級(jí)事業(yè)單位老干部活動(dòng)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)741.14萬(wàn)元。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少219萬(wàn)元,減少22.81%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)687.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入687.51萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)717.05萬(wàn)元,其中:基本支出555.6萬(wàn)元,占77.48%;項(xiàng)目支出161.46萬(wàn)元,占22.52%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)741.14萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少219萬(wàn)元,下降22.81%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出717.05萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少189萬(wàn)元,下降20.9%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出717.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出420.82萬(wàn)元,占58.69%;科學(xué)技術(shù)(類)支出15萬(wàn)元,占2.09%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.5萬(wàn)元,占0.63%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出205.03萬(wàn)元,占28.59%;衛(wèi)生健康(類)支出16.59萬(wàn)元,占2.31%;農(nóng)林水(類)支出40萬(wàn)元,占5.58%;住房保障(類)支出15.12萬(wàn)元,占2.11%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為689.54萬(wàn)元,支出決算數(shù)為717.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加20萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(室)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為305.64萬(wàn)元,支出決算為298.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
3、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(室)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為36萬(wàn)元,支出決算為20.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
4、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(室)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為78.45萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加78.45萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
5、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(室)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.68萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的178.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作任務(wù)增加,年中追加預(yù)算。
6、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(室)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4元,較年初預(yù)算的增加4萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
7、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(室) 其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為26萬(wàn)元,支出決算為11元,完成年初預(yù)算的42.31%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
8、文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(室) 群眾體育(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.50元,較年初預(yù)算的增加4.50萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為229.1萬(wàn)元,支出決算為125.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的54.68%,2020年結(jié)余部分結(jié)轉(zhuǎn)至2021年度預(yù)算。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.51萬(wàn)元,較年初預(yù)算的增加19.51萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為21.63萬(wàn)元,支出決算為21.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.49%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是年中人員調(diào)整,減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為38.10萬(wàn)元,支出決算為37.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是年中人員調(diào)整,減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.30萬(wàn)元,支出決算為1.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是年中人員調(diào)整,減少了工傷保險(xiǎn)支出。
11、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.24萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1.24萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.17萬(wàn)元,支出決算為10.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。
13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.32萬(wàn)元,支出決算為4.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。
14、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.86萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.86萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
15、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加40萬(wàn)元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.60萬(wàn)元,支出決算為15.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整,減少了住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出555.6萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)395.39萬(wàn)元,占基本支出的71.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)160.21萬(wàn)元,占基本支出的28.84%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元,支出決算為12.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.82%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算17萬(wàn)元,支出決算為12.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少8.39萬(wàn)元,下降40.73%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng);與上年實(shí)際數(shù)一致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.21萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.21萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.21萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次336個(gè)、接待人次1698人次(不包括陪同人員)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提升財(cái)政資金的使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對(duì)2020年部門整體支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開展了績(jī)效自評(píng)工作。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年老年科協(xié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、大學(xué)生村官專項(xiàng)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部以部門為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年君山區(qū)委組織部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)君山區(qū)委組織部班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 160.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬(wàn)元,下降1.04%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
(二)一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.89萬(wàn)元,主要用于各類人事工作會(huì)議,人數(shù)300人次,主要內(nèi)容為組織、人事業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)0.37萬(wàn)元,主要用于各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)36人次,主要內(nèi)容為人事檔案管理標(biāo)準(zhǔn)等方面培訓(xùn);沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部部門決算公開表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委組織部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx