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歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門決算說明
來源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-24
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岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門決算說明

 

目 錄

第一部分岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分  岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

(一)指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決定、決議,開展婦女兒童工作,聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員,并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(二)指導(dǎo)和推動(dòng)全區(qū)農(nóng)村婦女“雙學(xué)雙比”活動(dòng)、城鎮(zhèn)

婦女“巾幗建功”活動(dòng)和“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。

(三)教育、引導(dǎo)廣大婦女自尊、自信、自立、自強(qiáng),調(diào)

查、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)、推介婦女典型,開展女性成才研討,實(shí)施女性素質(zhì)工程,促進(jìn)婦女人才成長,全面提高婦女素質(zhì)。

(四)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,調(diào)查研究婦女、兒童問題,

為區(qū)委、區(qū)政府決定提供依據(jù),提出建議;動(dòng)員婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,促進(jìn)婦女參政議政,貫徹實(shí)施有關(guān)婦女兒童法律法規(guī)、政策和國務(wù)院頒發(fā)的《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》,省政府頒發(fā)的《湖南省婦女發(fā)展規(guī)劃》、《湖南省兒童發(fā)展規(guī)劃》,市政府頒發(fā)的《岳陽市婦女發(fā)展規(guī)劃》、《岳陽市兒童發(fā)展規(guī)劃》,協(xié)助區(qū)政府制定《君山區(qū)婦女發(fā)展規(guī)劃》和《君山區(qū)兒童發(fā)展規(guī)劃》,并積極組織貫徹實(shí)施。

(五)加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層?jì)D女組織建設(shè),擴(kuò)大組織網(wǎng)絡(luò),拓寬

工作領(lǐng)域。

(六)負(fù)責(zé)與社會(huì)各族各界婦女的聯(lián)系及與民主黨派、工

商聯(lián)和團(tuán)體會(huì)員之間的聯(lián)系。

(七)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、權(quán)益和少兒部。

(二)決算單位構(gòu)成

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門決算僅含本級決算。

 

第二部分 岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況

說    明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)86.62萬元,與2020年相比,收、支總計(jì)各增加10.86萬元,增長14.33%。主要原因是增加了社保費(fèi)用及綜合績效標(biāo)準(zhǔn)等人員開支;增加疫情、防汛等慰問開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)86.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82.62萬元,占95.38%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬元,占4.62%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)86.62萬元,其中:基本支出80.62萬元,占93.07%;項(xiàng)目支出6萬元,占6.93%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)86.62萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.86萬元,增長14.33%。主要原因是增加了社保費(fèi)用及綜合績效標(biāo)準(zhǔn)等人員開支;增加疫情、防汛等慰問開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出82.62萬元,占本年支出合計(jì)的95.38%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加10萬元,增長14.49%,主要原因是增加了社保費(fèi)用及綜合績效標(biāo)準(zhǔn)等人員開支;增加疫情、防汛等慰問開支。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出82.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出70.62萬元,占85.48%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6.82萬元,占8.25%;衛(wèi)生健康(類)支出2.81萬元,占3.4%;住房保障(類)支出2.37萬元,占2.87%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為65.71萬元,支出決算為82.61萬元,完成年初預(yù)算的125.72%。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為15.97萬元,支出決算為15.97萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

2、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

3、一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為38.86萬元,支出決算為41.64萬元,完成年初預(yù)算的108.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2020年增加了婦聯(lián)會(huì)議費(fèi)支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.50萬元,支出決算為3.54萬元,完成年初預(yù)算的101.14%,較年初預(yù)算增加0.04萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中工資標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.17萬元,支出決算為3.12萬元,完成年初預(yù)算的98.42%,較年初預(yù)算減少0.05萬元。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.19萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預(yù)算的84.21%,較年初預(yù)算減少0.03萬元。

 

 

8、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.53萬元,較年初預(yù)算增加0.53萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為1.49萬元,支出決算為1.46萬元,完成年初預(yù)算的97.99%,較年初預(yù)算減少0.03萬元。

10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.76萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

11、衛(wèi)生健康(類)財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.06萬元,較年初預(yù)算增加0.06萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2.27萬元,支出決算為2.37萬元,完成年初預(yù)算的104.41%,較年初預(yù)算增加0.10萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中工資標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出76.62萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)49.74萬元,占基本支出的64.92%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

26.87萬元,占基本支出的35.08%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.24萬元,支出決算為2.25萬元,完成預(yù)算的69.44%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.24萬元,支出決算為2.25萬元,完成預(yù)算的69.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.97萬元,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元,下降0%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算3.15萬元,占100%。具體情況如下:

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.25萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.25萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.25萬元。全年共接待來訪團(tuán)組、來賓30批次,接待人次236人次(不包括陪同人員),主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出4萬元,其中基本支出4萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)區(qū)委區(qū)政府任務(wù)制定績效目標(biāo),較好的完成了工作?冃гu價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績效評價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合,績效評價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機(jī)制不斷完善。規(guī)范了工作程序,明確了分階段工作任務(wù),強(qiáng)化了預(yù)算績效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過程管理。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

從整體上看,我會(huì)資金項(xiàng)目決策正確,資金管理規(guī)范,項(xiàng)目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

2020年,區(qū)婦聯(lián)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,在區(qū)財(cái)政的大力支持下,精打細(xì)算,合理安排財(cái)政資金,在完成年度工作目標(biāo)的同時(shí),部門整體支出管理得到了有效提升。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為98分,等級為優(yōu)秀。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.87萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬元,增長6.42%。主要原因年初預(yù)算沒有包括運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.02萬元,用于召開區(qū)婦聯(lián)全會(huì)會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為全區(qū)婦女工作年度會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,人數(shù)0人,;沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。  

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。   

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)整體支出績效評價(jià)報(bào)告.doc