一、基本情況
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置;主管全區(qū)人口與計劃生育工作;實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施;擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃;組織對重大疾病的綜合防治,依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治;依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量,F(xiàn)有人數(shù)715人,其中:在職369人,離退休346人。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算:2017年收入預(yù)算3469.71萬元,其中:經(jīng)費撥款3469.71萬元。
(二)支出預(yù)算:2017年支出預(yù)算3469.71萬元,其中:工資福利支出2161.54元,一般商品服務(wù)支出47.67萬元,項目支出1260.5萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況:要求將機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的情況進(jìn)行說明。
名詞解釋:機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、辦公用房物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他情況。
三、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算
2017年一般預(yù)算撥款收入(經(jīng)費撥款)3469.71萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為2209.21萬元,是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為1260.5萬元,是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括:(1)衛(wèi)計局45萬元;(2)公共衛(wèi)生664.5萬元;(3)衛(wèi)計綜合監(jiān)督執(zhí)法局29萬元;(4)疾控中心74萬元;(5)婦幼保健院52萬元;(6)區(qū)人民醫(yī)院25萬元;(7)區(qū)中醫(yī)院10萬元;(8)計生事業(yè)費284萬元;(9)經(jīng)濟(jì)工作會計生村級管理工作資金50萬元;(10)計生服務(wù)站,手術(shù)并發(fā)癥治療5萬元;(11)計生協(xié)會22萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算136.31萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費78.57萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費57.74萬元。
名詞解釋:公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車購置及運行費:反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費、租車費等支出。
因公出國(境)費:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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