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區(qū)委宣傳部2015年度部門決算情況公開
來源:未知來源   日期: 2016-06-10
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一、 部門職能

1.制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施,協(xié)調宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。

2.負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。

3.負責引導社會輿論,指導、協(xié)調全區(qū)各新聞單位的工作。

4.負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產品的生產;

5.負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動;配合組織部做好黨員教育工作;

6.負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。

7.負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針,。

8.負責指導,協(xié)調互聯(lián)網新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理,引導本區(qū)網絡輿論;

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。

二、單位構成

宣傳部內設3個股室:辦公室、理教股、新聞辦、

其他:文明辦、網管中心、

單獨核定 :文聯(lián)

三、2015年度部門決算表(公開表格附后)

公開01表 收入支出決算總表

公開02表 收入決算表

公開03表 支出決算表

公開04表 財政撥款收入支出決算總表

公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開07表 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

四、決算執(zhí)行情況分析

岳陽市君山區(qū)委宣傳部決算的基本情況

1、2015年度收支決算情況。本年度收入總計 311.18 萬元,其中:財政撥款收入311.18萬元。

2、2015年度一般公共預算財政撥款支出情況。

(1)本年度基本支出 139 萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出 81.63 萬元,公用經費支出 57.37 萬元;

(2)本年度項目支出172.18萬元,其中:行政運行:139萬元;其他宣傳事務支出:62.93萬元;其他一般公共服務支出:20.25萬元;其他教育支出:1.0萬;其他文化支出:54萬元;其他文化體育與傳媒支出:22萬元;其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出:12萬元。

3、2015年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計 21.31 萬元,比公開的部門預算數(shù)減少 0.56 萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出 0 萬元,比預算減少 0萬元,降低 0 %;公務接待費支出 15.67 萬元,比預算減少 0.53 萬元,降低 0.3 %,公務接待共 203 批 1562 人次。公務用車運行維護費支出為 5.64 萬元,比預算減少0.03萬元。

 

點擊下載附件:部門決算公開表格