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2022年君山區(qū)建設垸水利管理委員會部門預算公開說明
來源:君山區(qū)財政局   日期: 2022-01-24
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  2022年君山區(qū)建設垸水利管理委員會部門(單位)預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

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  (二)機構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

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  四、一般公共預算撥款支出

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  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

 。ǘ叭苯涃M預算

  (三)一般性支出情況

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  (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

 。╊A算績效目標說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

  19、國有資本經營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、負責區(qū)域內的堤防、運河、山塘水庫與內湖漬堤附屬建筑的建設管理和運作維護。

  2、負責落實建設垸的防汛及水事調度工作,做好垸內防汛物資器材管理及日常水文觀測、收集工作。

  3、負責對長江洪水港河段護岸勘測設計、施工及崩岸整治河道管理。

  4、負責水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢及協(xié)助水行政執(zhí)法工作。

  5、負責垸內農田水利的建設、規(guī)劃、管理以及其他水利服務。

  6、完成業(yè)務主管部門及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其他工作任務。

 。ǘC構設置

  岳陽市君山區(qū)建設垸水委會單位內設機構包括:

  1、堤防管理站。主要負責堤防、渠道、運河的管理和維護;負責水利法規(guī)的宣傳、教育、咨詢以及協(xié)助水行政執(zhí)法。

  2、長江護岸管理站。為已建的長江洪水港河段提供管理保障、長江洪水港河段護岸工程勘測、設計、施工及崩岸整治、河道管理。

  3、工程組。負責防汛、堤防、渠道、運河的建設及水事調度任務,負責垸內農田水利的建設、規(guī)劃、管理等,為垸內水利建設提供技術指導咨詢及水利建設有關的其他服務。

  4、辦公室。負責本單位的后勤、協(xié)調、文秘、檔案等日常工作,做好本垸天氣、水文資料的觀測、收集工作。

  5、財務室。負責本單位的財務、勞資管理以及政工、人事工作。

  二、部門預算單位構成

  本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算518.95萬元,其中,一般公共預算撥款  518.95 萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加 117.5 萬元,主要是增加下崗分流人員社保繳費及公用經費預算。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算 518.95  萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出166.90萬元,衛(wèi)生健康支出13.75萬元,農林水支出321.03萬元;住房保障支出17.27萬元。支出較去年增加  117.35 萬元,主要是增加下崗分流人員社保繳費及公用經費預算。

  2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數差異。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 518.95  萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出166.90萬元,占32.16%;衛(wèi)生健康支出13.75萬元,占2.65%;農林水支出321.03萬元,占61.86%;住房保障支出17.27萬元,占3.33%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數  425.65 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

  人員經費 394.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經費31.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

  基本支出較上年增加 92.05萬元,上升28%,上升的主要原因為新增人員經費及公用經費。

  (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算 93.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生支支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中;堤防及電排日常維護35萬元;非稅收入執(zhí)收成本7.7萬元;下崗人員社會保障繳費50.6萬元;項目支出較上年增加25.3萬元,增加的主要原因是2022年下崗分流人員社保繳費新增預算。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費31.3萬元,與上年預算持平,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

 。ǘ叭苯涃M預算:2022年本部門“三公”經費預算數為 0 萬元,其中,公務接待費 0萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平,主要原因為厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。

  (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算 0萬元,擬召開 0 次會議,人數 0 人;培訓費預算0萬元,擬開展 0次培訓,人數 0 人 ;擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0 萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0   萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算 0萬元;服務類采購預算 0萬元。

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0 輛,其中,機要通信用車0   輛,應急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為  518.95 萬元,其中,基本支出 425.65  萬元,項目支出 93.3萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表(見附件)

  附件:岳陽市君山區(qū)建設垸水利管理委員會部門(單位)2022年部門預算表.xlsx