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岳陽市君山區(qū)水利局(匯總)2021年部門預算情況公開說明
來源:君山區(qū)政府門戶網站   日期: 2021-01-25
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岳陽市君山區(qū)水利局2021年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分:岳陽市君山區(qū)水利局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、基本商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、基本商品和服務支出預算(按政府預算)

十、基本個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、基本個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表無數(shù)據)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類) (此表無數(shù)據)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表無數(shù)據)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分:

君山區(qū)水利局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

區(qū)水利局主要職責:

1、負責保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。

2、負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。

3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施,按區(qū)人民政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目,提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。

4、指導水資源的保護工作。

5、負責節(jié)約用水工作。

6、按規(guī)定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。

7、組織指導水利工程設施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護與綜合利用;組織指導江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管;負責長江岸線和河勢控制工程運行管理;負責河道、堤防、湖州灘涂管理工作;指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作;承擔河(湖)長制組織實施具體工作。

8、組織指導水利工程建設與運行管理。

9、負責水土保持工作。

10、指導全區(qū)農村水利工作。

11、負責全區(qū)水利固定資產監(jiān)管工作,對水利資金的使用進行監(jiān)督;負責水利經濟和生態(tài)水利建設與管理工作。

12、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,指導編制洪水干旱災害防治回話和防護標準并指導實施;組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;組織編制重要江河湖泊和重要

水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作;承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

13、負責全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作;負責機關和所屬單位的黨群、人事勞資、機構編制、計劃生育等工作;負責全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設。

14、負責水庫移民管理工作。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

16、職能轉變。

(二)機構設置

1、辦公室(政策法規(guī)股)

2、規(guī)劃計劃與設計股

3、機電排灌股

4、水庫移民股

5、河湖堤防管理和工程股(加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子)

6、財務股

7、黨建辦(政工人事股)

8、水資源管理和水土保持股(行政審批股)

二、部門預算單位構成

我局納入2021年部門預算編制范圍是由9個單位組成,包括水利局本級和8個二級機構,分別是:

1、君山區(qū)君山垸水委會

2、君山區(qū)建設垸水委會

3、君山區(qū)錢南垸水委會

4、君山區(qū)錢北垸水委會

5、君山區(qū)君山垸電排總站

6、君山區(qū)建設垸電排總站

7、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站

8、君山區(qū)建設西垸水委會

三、部門收支總體情況

我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費,也包括專項經費。

(一)收入預算,2021年年初預算數(shù)3459.73萬元,其中:一般公共預算撥款3459.73萬元(其中經費撥款3446.97萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款12.76萬元)。一般公共預算撥款收入較去年減少了57.92萬元,下降了1%,主要是工資福利支出減少了84.11萬元,主要原因是機構改革人員減少,工資福利支出同比減少。

(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)3459.73萬元,比去年支出下降1%,其中,社會保障和就業(yè)支出831.62萬元,衛(wèi)生健康支出100.50萬元,農林水支出2375.29萬元,住房保障支出152.32元。支出較上年減少57.92萬元,主要是基本支出減少了59.48萬元。主要原因是機構改革人員減少,基本支出同比減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入(經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款)3459.73萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出831.62萬元,占24.04%,衛(wèi)生健康支出100.50萬元,占2.90%,農林水支出2375.29萬元,68.66%,住房保障支出152.32元,占4.40%。具體安排情況如下:

(一) 一般公共預算基本支出2747.57萬元,其中:

人員經費2670.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費77.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年減少了59.48萬元,下降2%,下降的主要原因為機構改革人員減少,人員經費同比減少。

(二)一般公共預算項目支出712.16萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項,其中:工作經費36.16萬元,水利建設108萬元,君山垸外洲水坑補助18萬元,防汛抗旱經費90萬元,運轉經費20萬元,堤防及電排日常維護440萬元,項目支出較上年增加1.46萬元,主要是2021年新增運轉經費項目預算。

五、政府性基金支出預算

2021年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年水利局本級和8個二級機構(僅含公務員管理及參公管理單位)的機關運行經費一般公共預算撥款190.6萬元,較 2020 年預算增加1.91萬元,較上年增加1%,主要原因是新增二級單位(建設西垸)運轉經費導致機關運行。

(二)“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數(shù)41萬元,其中:因公出國(境)

費0萬元,公務用車購置及運行費11萬元(其中:公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用(公車租車費)11萬元),公務接待費30萬元。

“三公”經費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)增加1萬元,增加2%, 其中:公務接待費增加1萬元,主要原因:2021年新增二級預算單位(建設西垸水委會)導致“三公”經費同比增加。

(三)一般性支出情況

2021年本部門會議費預算1萬元,擬召開3次會議,人數(shù)為100人,內容為防汛抗旱工作會議。培訓費預算1萬元,擬開展5次培訓,人數(shù)為100人,內容為防汛工作培訓。

(四)政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算 0萬元。

(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2020年12月底,水利局局共有車輛 0輛,單位價值 50 萬元以上通用設備0臺(套),單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺(套)。

2021年擬新增配置車輛0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。  

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3459.73萬元,其中,基本支出2747.57萬元,項目支出712.16萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋      

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

部門預算公開表格(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(部門經濟科目 )

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表(部門經濟科目)

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表(部門經濟科目 )

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(部門經濟科目 )

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(部門經濟科目 )

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(政府分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表無數(shù)據)

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) (此表無數(shù)據)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)(此表無數(shù)據)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類) (此表無數(shù)據)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2021年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 附件:區(qū)水利局(匯總)2021年部門預算公開表.xlsx