一、部門職能
政府辦主要負責區(qū)政府機關行政管理,政府單位協調,經濟社會發(fā)展情況研究,文件和領導講話稿的起草,行政復議,民族宗教,后勤服務等工作。
二、單位構成
政府辦系統(tǒng)部門預算包括政府辦、經研中心、經協辦、后勤服務中心、招待所等5家單位。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)政府辦決算的基本情況(含下設4家單位決算數)
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計1727.57萬元,其中:財政撥款收入1727.57萬元,其他收入0萬元。年初結轉和結余0萬元。本年度支出總計1727.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款1727.57萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1696.07萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出694.25萬元,公用經費支出1001.82萬元;
(2)本年度項目支出31.5萬元,其中:行政事業(yè)類項目支出31.5萬元。
3、2016年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計182.66萬元,比公開的部門預算數減少6.88萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元,比預算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出79.31萬元,比預算減少1.69萬元,降低 2.09%,公務接待共1240批9950人次。公務用車運行維護費支出為103.35萬元,比預算減少5.19萬元。
4、政府性基金預算財政撥款收入0萬元,年初結轉結余0萬元。本年支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。年末結轉結余0萬元。
點擊下載附件:部門決算公開表