一、部門職能
區(qū)委政法委共有人數(shù)15人,其中行政編制14人,機關工勤編制1人,其主要職責是:
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和區(qū)委的部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動;對一定時期內全區(qū)政法工作作出部署,并督促貫徹落實;2、組織、協(xié)調、指導維護社會穩(wěn)定的工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,必要時直接參與影響穩(wěn)定的重大群體性事件的處置;3、檢查政法部門執(zhí)行黨的方針政策和法律法規(guī)的情況,結合實際研究制訂落實黨的方針政策、嚴格執(zhí)法的具體措施;4、支持和監(jiān)督政法部門依法行使職權,指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件的查處;5、組織、協(xié)調社會管理綜合治理工作,推動社會管理綜合治理各項措施的落實;6、組織構建大調解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協(xié)調、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作;7、組織、推動政法戰(zhàn)線的調查研究工作,改革和加強政法工作;8、研究和加強協(xié)調區(qū)委及區(qū)委組織部管理政法部門的領導班子和干部隊伍;9、推動政法部門開展黨風廉政建設,組織查處政法系統(tǒng)干部、干警有重大影響的違法違紀案件;10、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作;11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市委政法委員會交辦的其他事項。
二、單位構成
政法委內設6個股室:辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、社會管理綜合治理室、610辦、維穩(wěn)辦、機關黨支部。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)委政法委決算的基本情況
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計539.4萬元,其中:財政撥款收入539.4萬元,其他收入0萬元。年初結轉和結余0萬元。本年度支出總計539.4萬元,其中:一般公共預算財政撥款 539.4萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。
2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出411.4萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出239.7萬元,公用經費支出171.7萬元;
(2)本年度項目支出128萬元,其中行政事業(yè)類項目128萬元。
3、2016年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計 19.676萬元,比公開的部門預算數(shù)減少8.274萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元,比預算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出9.8萬元,比預算減少6.4萬元,降低39.5%,公務接待共50批1250人次。公務用車運行維護費支出為9.876萬元,比預算減少1.874萬元,降低15.9%。
4、政府性基金預算財政撥款收入0萬元,年初結轉結余0萬元。本年支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。年末結轉結余0萬元。
點擊下載附件:部門決算公開表