一、部門基本概括
1、職能職責
1.貫徹執(zhí)行中共中央、國務院,省委省政府、市委、市政府關于黨史、地方志編修的有關方針政策及規(guī)定,擬定地方性的黨史、地方志編修工作政策、規(guī)定、規(guī)劃;2.組織全區(qū)黨史工作。對全區(qū)檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃;按照黨和國家政策法規(guī),結合君山實際,研究制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,對全區(qū)檔案事業(yè)進行宏觀管理,對業(yè)務工作進行行政執(zhí)法監(jiān)督、組織協(xié)調、指導檢查與考核,組織開展全區(qū)性的檔案宣傳、教育、科研活動;3.負責檔案專業(yè)培訓和專業(yè)科技服務。
2、機構設置
區(qū)史志檔案局內設1個綜合性的辦公室,承擔各項工作,內設君山區(qū)綜合檔案館,負責制定檔案館工作規(guī)章制度并組織實施等工作。
二、部門預算單位構成
史志檔案局無二級預算單位。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數(shù) 151.89 萬元,其中,一般公共預算撥款 151.89萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 0 萬元。收入較去年增加(減少) 51.81 萬元,主要是:綜合檔案館新館建成,獨立成棟,增加水電、安保等費用。
(二)支出預算,2018年年初預算數(shù) 151.89萬元,其中,基本支出 73.89 萬元(工資福利支出48.4萬,社會保障繳費17.8萬,一般商品和服務支出7.69萬),項目支出 78 萬元。支出較去年增加 51.81 萬元,主要是:工資福利支出增加和新館建成增加水電,安保等費用。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入 151.89 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為 73.89萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為 78萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中:檔案局43萬,書籍編撰35萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 37.69 萬元,比2017年預算增加 34.71萬元,增長 92.1%。如:一般商品服務支出增長4.71萬元,檔案館運行經(jīng)費增長30萬.
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 8.75萬元,其中,公務接待費 6.48萬元,公務用車運行費 2.27萬元,因公出國(境)費 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017持平。
附件點擊下載:預算公開表.xls