一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來區(qū)重要客人接待工作;并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門的國有資產(chǎn)規(guī)范化管理;負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會務(wù)保障,機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作。,F(xiàn)有人數(shù)53人,在職11人,勞務(wù)派遣42人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:區(qū)公車平臺、區(qū)直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)598.39萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款598.39萬元。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)598.39萬元,其中,工資福利支出55.21萬元,一般商品和服務(wù)支出13.18萬元,項目支出530萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入598.39萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為68.39萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為530萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。包括(1)重大會務(wù)活動接待費85萬元;(2)公車平臺358萬元;(3)公車平臺管理35萬元;(4)公車平臺軟件維護(hù)10萬元;(5)招待所22萬元;(6)工作經(jīng)費10萬元;(7)供銷社租金10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.18萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.53萬元,其中:公務(wù)接待費4.05萬元,公務(wù)用車運行費6.48萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年無變化。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件點擊下載:2018部門預(yù)算公開表.xls