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2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算情況公開(kāi)說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2020-08-24
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第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心主要職責(zé):

區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務(wù)用車、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。

(一)根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求,結(jié)合區(qū)直機(jī)關(guān)的實(shí)際,做好機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作并實(shí)施,推動(dòng)后勤管理科學(xué)化、后勤服務(wù)社會(huì)化。

(二)負(fù)責(zé)按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務(wù)工作;并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。

(三)負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化工作。

(四)按規(guī)定做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;會(huì)同有關(guān)部門做好本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)區(qū)直部門開(kāi)展本級(jí)系統(tǒng)內(nèi)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。

(五)負(fù)責(zé)做好全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。

(六)負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會(huì)務(wù)、機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作,并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的后勤和物業(yè)管理工作。

(七)協(xié)助做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及區(qū)直相關(guān)單位的財(cái)務(wù)工作。

(八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)辦公室。負(fù)責(zé)內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)處理服務(wù)中心機(jī)關(guān)日常工作,擬訂中心機(jī)關(guān)工作制度;負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作;承辦中心黨組會(huì)和主任會(huì);負(fù)責(zé)中心作風(fēng)紀(jì)律督查檢查,督促重要工作的落實(shí)情況。

(二)財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)全中心機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作;負(fù)責(zé)做好中心機(jī)關(guān)干部的勞動(dòng)人事工資及有關(guān)福利工作;協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關(guān)單位的財(cái)務(wù)工作。

(三)接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準(zhǔn)的會(huì)議計(jì)劃,做好各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達(dá)的接待及相關(guān)保障工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。

(四)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,督促檢查《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實(shí)情況;研究制訂本級(jí)公共機(jī)構(gòu)開(kāi)展節(jié)能降耗工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)制訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任及考核標(biāo)準(zhǔn),定期做好分析預(yù)測(cè),組織開(kāi)展全區(qū)機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導(dǎo)、交流、總結(jié)和推廣。

(五)資產(chǎn)股。負(fù)責(zé)區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。

(六)公務(wù)用車股。負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、調(diào)度等工作,負(fù)責(zé)對(duì)車輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險(xiǎn)的等工作;負(fù)責(zé)財(cái)政撥付資金和公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)的監(jiān)管;組織駕駛員的勞務(wù)派遣、績(jī)效考核、安全教育等工作。

機(jī)關(guān)黨組、支部、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:本中心機(jī)關(guān)本級(jí)決算,及機(jī)關(guān)后勤運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、公車平臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)決算,區(qū)人大政協(xié)辦公用房、區(qū)老年大學(xué)大型修繕費(fèi)用決算,接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)決算。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2019年度部門決算表

表格附后:

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)2,446.42萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加594.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.07%。主要原因是本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目,歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分、賓館空調(diào)維修及餐廳維修均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2,446.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2276.42萬(wàn)元,占93.05%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入170萬(wàn)元,占6.95%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2,446.42萬(wàn)元,其中:基本支出118.75萬(wàn)元,占4.85%。項(xiàng)目支出2327.67萬(wàn)元,占95.15%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2446.42萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加594.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.07%。主要原因是本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目,歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分、賓館空調(diào)維修及餐廳維修均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出2276.42萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.05%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加424萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.89%,主要原因是本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目,歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分、賓館空調(diào)維修及餐廳維修均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。

(二) 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出2276.42萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2118.42萬(wàn)元,占93.06%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出136.55萬(wàn)元,占6%;衛(wèi)生健康(類)支出12.33萬(wàn)元,占0.54%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出170萬(wàn)元,占7.47%;農(nóng)林水(類)支出1萬(wàn)元,占0.04%;住房保障(類)支出8.12萬(wàn)元,占0.36%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為971.26萬(wàn)元,支出決算為2,276.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的234%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度我單位接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目;新增公車平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金;新增老年大學(xué)維修改造項(xiàng)目;歸口管理的君山賓館人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、空調(diào)維修、餐廳維修均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。     

按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出151.75萬(wàn)元,比上年減少62.56%。商品和服務(wù)支出916.83萬(wàn)元,比上年增加75.13%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1207.84萬(wàn)元,比上年增加50.31%。項(xiàng)目支出2157.67萬(wàn)元,比上年增加23.1%。其中:工資福利支出75.14萬(wàn)元,比上年減少77.86%。商品和服務(wù)支出874.7萬(wàn)元,比上年增加70%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1207.84萬(wàn)元,上年度無(wú)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出118.75萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)76.62萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)42.13萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元,支出決算為   1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的92.94%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0。與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.6萬(wàn)元,支出決算為0.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的96.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.12萬(wàn)元,減少16.88%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬(wàn)元,減少21.14%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.58萬(wàn)元,占36.71 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1萬(wàn)元,占63.29%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)賓72人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行支出1萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八.政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年政府性基金本年收入170萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的6.95%。本年支出170萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.95%。項(xiàng)目支出170萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.95%。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,切實(shí)加強(qiáng)接待工作規(guī)范化建設(shè),協(xié)調(diào)服務(wù)好來(lái)區(qū)考察的各項(xiàng)活動(dòng)。

2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)公務(wù)車輛的使用管理辦法,推進(jìn)公務(wù)用車制度改革;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的配備、更新、處置和管理工作。

3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤小區(qū)和食堂的管理工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的維修工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、完善接待管理辦法,嚴(yán)格控制接待范圍,無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生。

2、保障全區(qū)公務(wù)用車及時(shí)調(diào)配到位。

3、后勤保障服務(wù)到位。

(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

對(duì)于重點(diǎn)來(lái)客接待達(dá)到“零差錯(cuò)”,進(jìn)一步提升接待服務(wù)質(zhì)量和水平,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做好準(zhǔn)備和接待工作,接待經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),接待費(fèi)用較上年度進(jìn)一步減少加強(qiáng)作風(fēng)監(jiān)督,樹(shù)好政府形象,來(lái)客接待滿意度達(dá)95%以上。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(二)政府采購(gòu)支出情情況

本年度無(wú)政府采購(gòu)。  

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心共有車輛37輛(其中36輛為公車平臺(tái)供其他單位租用的車輛,不在我單位公車保有量中)。其中:一般公務(wù)用車1輛,公車平臺(tái)供其他部門租用車36輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第五部分 附件

君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格

附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.xls